|
Faktúra |
0149/25
|
Fa za hovory pevn.linky za 8/2025
|
92,37 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
19.09.2025 |
|
Zmluva |
15/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.5/2025
|
20/1hod |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Centrum voľného času |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
04.09.2025 |
|
Zmluva |
14/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2025
|
20/1hod |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
TJ Mladosť Hliny pri VII. ZŠ Považská Bystrica |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
04.09.2025 |
|
Faktúra |
0145/25
|
FA za nabitie strav. kariet 294 ks x 6,60 €
|
1 948,40 |
s DPH |
|
3000752
|
03.09.2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
19.09.2025 |
|
Faktúra |
0146/25
|
Fa za virtuálnu knižnicu za 8/2025
|
21,62 |
s DPH |
|
VK/21/02/005
|
03.09.2025 |
Komensky, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
19.09.2025 |
|
Faktúra |
144/25
|
FA za kanc. a čistiace potreby
|
132,18 |
s DPH |
041/25
|
|
01.09.2025 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
18.09.2025 |
|
Faktúra |
0143/25
|
Fa za textilné tabule
|
174,66 |
s DPH |
040/25
|
|
25.08.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
04.09.2025 |
|
Objednávka |
041/25
|
Kancelárske a čistiace prostriedky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
18.09.2025 |
|
Objednávka |
040/25
|
2ks textilná sivá tabuľa rozmery 1800x1200 mm
|
175,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
04.09.2025 |
|
Faktúra |
DFB0141/25
|
Opravná fa za el.energiu za 7/2025
|
-160,38 |
s DPH |
|
MVMCEESK00367
|
19.08.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
|
Faktúra |
DFB0142/25
|
Fa za inteligentné zásuvky
|
23,90 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
E-commerce Group, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
25.09.2025 |
|
Faktúra |
0135/25
|
Fa za virtuálnu knižnicu za 7/2025
|
21,62 |
s DPH |
|
VK/21/02/005
|
11.08.2025 |
Komensky, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.08.2025 |
|
Faktúra |
0138/25
|
Fa za mobil.hovory za 7/2025
|
27,55 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.08.2025 |
|
Faktúra |
0137/25
|
Fa za mobil.hovory za 7/2025
|
18,45 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.08.2025 |
|
Faktúra |
0139/25
|
Fa za hovory pevnej linky za 7/2025
|
92,32 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
|
Faktúra |
0140/25
|
Fa za teplo pre ÚK a TÚV za 7/2025
|
1 493,71 |
s DPH |
|
046/2008/PTZ
|
11.08.2025 |
UCED Energia s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
|
Faktúra |
OFD008/25
|
Záloha na el.energiu za 8/2025
|
641,00 |
s DPH |
|
MVMCEESK00367
|
11.08.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
|
Faktúra |
0136/25
|
Fa za vodu od 28.6.-30.7.2025
|
86,20 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.08.2025 |
|
Faktúra |
0130/25
|
Preddavok za zabezp.zariad. za 8/2025
|
12,58 |
s DPH |
|
9326002015
|
08.08.2025 |
Ministerstvo vnútra SR |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.08.2025 |
|
Faktúra |
0134/25
|
Refundácia nákladov z Gymnázia za júl
|
240,24 |
s DPH |
|
dohoda 4/2025
|
08.08.2025 |
Gymnázium PB |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.08.2025 |