|
Faktúra |
0004/20
|
Miestny poplatok za komunálny odpad
|
1 101,83 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Mesto Považská Bystrica |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
poverená riadením |
03.07.2020 |
|
Objednávka |
003/23
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
12.04.2023 |
|
Faktúra |
OFD 004/23
|
Miestny poplatok za komunálny odpad PB
|
1 747,43 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Mesto Považská Bystrica |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
24.04.2023 |
|
Faktúra |
0064/23
|
Preddavok na zabezpeč. zariad. za 4/2023
|
12,48 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Ministerstvo vnútra SR |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
24.04.2023 |
|
Faktúra |
0056/23
|
FA za prenájom rohoží od 27.2.-26.3.2023
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
24.04.2023 |
|
Faktúra |
0055/23
|
FA za výkon prac. zdrav. služby za 3/2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
ALSANA, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
24.04.2023 |
|
Faktúra |
0053/22
|
FA za nabitie strav. kariet 258 ks x 5,10 €
|
1 323,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Ticket Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
24.04.2023 |
|
Faktúra |
0052/23
|
FA za virtuálnu knižnicu za 3/2023
|
18,84 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Komensky, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
24.04.2023 |
|
Faktúra |
0050/23
|
FA za GDPR za 1-3/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
PROENERGY SERVICE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
24.04.2023 |
|
Faktúra |
0058/23
|
FA za výkon TPO , BTS I.Q 2023
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Jozef Kozák |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
24.04.2023 |
|
Faktúra |
0062/23
|
FA za hovory mobil. linky za 3/2023
|
19,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.04.2023 |
|
Faktúra |
0061/23
|
FA za hovory mobil. linky za 3/2023
|
37,51 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.04.2023 |
|
Faktúra |
0060/23
|
FA za hovory pevnej linky za 3/2023
|
91,38 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.04.2023 |
|
Faktúra |
0059/23
|
FA za vodu od 28.2.-30.3.2023
|
199,48 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.04.2023 |
|
Objednávka |
006/23
|
Ubytovanie + strava s plnou penziou pre 27 žiakov - lyžiarsky výcvik od 19.2-24.2.2023 - 5 dní
|
4 455,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Dyada Consult s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
17.02.2023 |
|
Faktúra |
0007/23
|
FA za nabitie strav. kariet 268 ks x 5,10 €
|
1 374,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Ticket Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
12.04.2023 |
|
Faktúra |
0051/23
|
FA za tonery
|
577,51 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Emil Kalás - EmiKal |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
24.04.2023 |
|
Faktúra |
0008/23
|
FA za výkon prac. zdrav. služby v 1/2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
ALSANA, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
12.04.2023 |
|
Faktúra |
0024/23
|
FA za kancelárske a čistiace potreby
|
266,18 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
12.04.2023 |
|
Faktúra |
0019/23
|
FA za predplatné - Téma 23/24
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
11.04.2023 |